#提问#请教个问题,假如当期出口货物免抵退申报中有上年度红字冲减业务,且产生了相应的负数征退率之差额,在填增值税申报表二中“本期进项税额转出额”应该不用填进项税转出吧?与增值税申报表中数据有没有什么关联?
zm硕果累累
于2020-01-13 16:47 发布 841次浏览
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冯慧老师
职称: 中级会计师
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你好,附表 2和主表对应下面有进项税额转出,你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37

你好,申报表里主表有个进项转出栏可以填的。
2018-07-08 08:43:17

附表2中有进项税额转出,你直接进去选择看你们是哪种就可以
2019-12-06 17:44:02

增值税表二中第18行应该填写出口退税的征退税率差额(即:进项税转出),如果填写负数增值税申报表提示无法保存,也可以这个月不用填写,但是要和出口退税税管员沟通
2020-01-13 17:37:42

你好
不可以填写负数的
2021-08-06 08:27:48
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