我是一家外贸出口企业。我11月份收到一张进项发票做了退税勾选,然后发现发票开错了,12月份对方又开来红字和对应的蓝字,我把蓝字做了退税勾选,现在增值税需要怎么申报
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于2020-01-13 20:00 发布 787次浏览
- 送心意
文老师
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你好,你看下你这个产品有退税率吗?如果有的话,你不管开不开发票,他都是一样的,除非你们申请出口退税,你税务局规定那边必须有发票才行,
你是生产还是商贸的?
2024-05-24 19:30:16
您好,您填附表二厘米的红字发票信息表对应的进项金额,然后其他栏次填写负数的金额,这样实际进项税额转出还是0
2020-01-14 00:20:13
你好,是一月份的退税发票,是怎么申报的?
2020-01-07 15:44:19
你7月申报表填写不对,7月不可以填写附表2第13-14行,这样才可以留抵。8月填写附表2第13和20行.只有这样才不产生应交税
2019-09-09 11:02:37
同学,你发的都是7月份的申报表啊。哪里不对,你画一下圈。
2019-09-07 21:38:32
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