送心意

月月老师

职称中级会计师

2020-01-14 09:50

你好,你的分录是正确的。

喜悦的鲜花 追问

2020-01-14 09:52

结转了还是查报表就不平差59200,是不是还有做一笔哟
这是资产负债表就不平,刚好差59200

月月老师 解答

2020-01-14 09:55

你好,我看一下你的完整的资产负债表,预收应该属于负债类的,你做的对吗

喜悦的鲜花 追问

2020-01-14 10:07

我看科是做的负债类里的预收账款

月月老师 解答

2020-01-14 10:19

你好,你的负债里面我没有看到预收账款呢。

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相关问题讨论
你好!普票不可以抵扣进项税全额进费用或成本
2016-10-06 21:27:34
你好,你的分录是正确的。
2020-01-14 09:50:22
您好 暂估分录后面不需要附发票 因为发票还没收到,这后面可以附送货单 入库单 合同等
2019-10-14 09:13:09
您好,您刚做的发票的分录,现在可以做凭证了,这个没收到款的分录,是填制转账凭证,收到款的分录是填制收款凭证,这些发票您现在可以填到凭证里了,上个月的所有发票。
2018-08-29 11:20:21
你好,你是收到发票后支付款项吗?
2020-04-04 12:00:39
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