送心意

朴老师

职称会计师

2020-01-14 12:58

嗯,可以计入其他应付款

我只爱学习 追问

2020-01-14 13:00

需要写二级科目吗?

朴老师 解答

2020-01-14 13:14

嗯,需要写二级科目的哦

我只爱学习 追问

2020-01-14 13:17

做成什么二级科目好一点呢?

朴老师 解答

2020-01-14 13:32

这个应该是付给谁的呢

我只爱学习 追问

2020-01-14 13:42

应该是企业之前收入和支出的结余 只是以前会计没做银行帐

朴老师 解答

2020-01-14 13:58

那你这个就直接调整进去,不挂往来

我只爱学习 追问

2020-01-14 15:26

怎么直接调整呢 建帐的时候就把余额成银行的余额吗

朴老师 解答

2020-01-14 15:28

嗯,是的,直接这样也可以

我只爱学习 追问

2020-01-14 15:35

比如我已经建了帐 但是由于没有把之前留的这个银行余额加进去 该怎么做了?现在银行余额和账上有这个差额

朴老师 解答

2020-01-14 15:42

你用利润分配未分配利润来做

我只爱学习 追问

2020-01-14 15:43

具体怎么写分录?

朴老师 解答

2020-01-14 15:48

你好,借银行贷利润分配

我只爱学习 追问

2020-01-14 15:53

谢谢

朴老师 解答

2020-01-14 15:56

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
嗯,可以计入其他应付款
2020-01-14 12:58:56
可以的,可以这样处理的
2020-08-01 09:15:01
你好! 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款-煤款 其他应付款-拆迁费
2020-04-18 13:56:59
您好 借:营业外支出 贷:其他应付款
2020-01-12 16:15:47
发票开的是现在日期么,啥用途
2019-08-21 15:16:28
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