你好老师,我想咨询一下,给客户供货,当时客户错误的多打了3万元,当时我也不知情,就错把多打的钱也开发票了,客户已经认证。现在我发现了,也把钱退给公司对公户账户了,但是发票怎么处理!发票跨月了
孝顺的小松鼠
于2020-01-14 13:20 发布 774次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-14 13:30
你好,对方开红字信息表,你开负数发票
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你好,对方开红字信息表,你开负数发票
2020-01-14 13:30:55
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同学你好
这个开票方申请红字发票信息表然后再红冲
2021-11-17 11:24:32
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您好
请问您是购买方还是销售方
2019-09-21 09:20:16
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你1月份入账了没这张发票
2020-02-04 09:02:07
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您好
销售方让对方把发票联跟抵扣联退回 自己在开票系统里申请开具红字发票信息表 然后根据红字信息编码开具红字发票 然后再开具正确的蓝字发票
2019-03-14 09:21:08
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