送心意

五条悟老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-01-14 13:36

(1)收到样品费
借:银行存款
贷:预收账款
(2)样品合格,客户下订单后开发票:
借 :银行存款
预收账款
贷 :主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
(3)结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品

顺利的含羞草 追问

2020-01-14 13:37

好的,谢谢老师

顺利的含羞草 追问

2020-01-14 13:40

还有个问题,就是公司员工垫付了5000元钱给公司够买东西,分录是
借:其他应付款-xx5000
贷:管理费用/制造费用…5000
同时,这个员工帮公司销售了一些商品3000元,未开发票
这时候可以
借:其他应付款-xx3000
贷:主营业务收入3000么

五条悟老师 解答

2020-01-14 13:42

员工帮公司销售商品,公司不是收钱么,为何放在其他应付?

顺利的含羞草 追问

2020-01-14 13:46

这不是之前这个员工给垫付了5000
么,能这样做么?

五条悟老师 解答

2020-01-14 14:07

员工垫付的款项可以房子啊其他应付款里面

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