老师,现在19年12月份的账已经扎帐了,所得税也都报过了,成本费用全部够了,现在老板突然拿来19年7月份的10万元的材料费用发票(成本票),12月份的成本费用都够了,不想动12月的账了,这些票能不能不做账了?
向阳xy
于2020-01-14 13:46 发布 642次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-01-14 13:52
你好,同学。
你这个如果是专票你要入账
普票就不处理也是可以
相关问题讨论
你好,同学。
你这个如果是专票你要入账
普票就不处理也是可以
2020-01-14 13:52:42
不要跨年,你这个几时销售的,?
2020-01-17 15:29:17
你好!税局的账上,你必须按发票上面的材料来入账。你说只支付税金这些,只能自己内账来做。
2018-01-12 18:44:54
但我们的外账会计的话,勾进项第2年的时候是勾选前两个月的,而第三联这个月的在我们手里,做这个月的成本票的话,会不会和外在有冲突?
2021-10-18 22:39:05
真不好算 因为交增值税要看给的成本票有多少可以抵扣 光说个比例很难算出多少个点 一般就是看被挂靠方的税负是多少就要几个点的税负
2018-01-10 16:29:19
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