送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-14 15:06

你好 你之前怎么处理的分录

暖心& 追问

2020-01-14 15:18

应该是作为费用处理借销售费用或其他费用,贷银行存款

meizi老师 解答

2020-01-14 15:24

你好  不是 你不是说你把应收账款做费用处理了吗    你本来是应该怎么挂的。   你上面是直接做费用的分录的

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相关问题讨论
你好 你之前怎么处理的分录
2020-01-14 15:06:26
你好,就是当时入的相同分录做红字冲销
2016-11-20 11:32:28
10月份的收入多记了应收账款80元,11月份的时候应收账款已收回,12月份的账里怎么冲回多记的应收账款80元?会计分录怎么写?谢谢!10月份记应收账款时:借:应收账款————建行680 贷:主营业务收入————张三 680 12月份时要冲回多记的80元怎么做分录?
2015-12-31 16:07:53
应收账款余额会自动形成下年期初余额的,不用结转的
2019-11-14 11:01:42
您好 借:营业外支出(财务费用) 贷:应收账款
2019-10-17 18:36:02
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