你好老师,会顾客办会员卡充值赠送的那部分钱怎么入账,比如充1000送100,是借:银行存款1000 销售费用100 贷:预收账款1100,根据实际消费确认收入,如果是消费1000,可以积100分,这100分以后消费可以直接抵100元,借:银行存款1000 贷:主营业务收入1000/1100*1000 合同负债100/1100*1000,后续客户使用了积分,再从合同负债转到收入,麻烦老师帮我看下这样处理正确吗
大力的大树
于2020-01-14 21:05 发布 4757次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,严格来说是要计销售费用的
2019-07-11 15:38:33
不是,你不销售,不做这个,你用哪里这个?所有者不转移不做收入
2020-03-25 16:01:26
你好,这个分录对的
可以的
2020-01-14 21:23:13
你好,定金做预收账款,开具了发票才确认收入的
2019-12-10 15:35:07
您好!建议红字在贷方处理。
2016-10-14 16:59:42
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