送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-01-15 05:49

你好,可以进项税额转出的,借管理费用―― 办公费贷应交税费――应交增值税――进项税额转出

紫苏水袖 追问

2020-01-15 05:58

麻烦老师帮我做一下全套分录可以吗?

徐阿富老师 解答

2020-01-15 06:39

你好,1发票认证,购入时借管理费用――办公费 借应交税费(进项税额)贷银行存款  2,进项税额转出借管理费用――办公费 贷应交税费(进项税额转出),3,抵减税借应交税费――应交增值税――减免税额  借管理费用――办公费负数金额

紫苏水袖 追问

2020-01-15 07:35

我全额抵税时这么做的,借:应交税费(应交増值税减免)代:菅业外收入
转减免时借:营业外收入,代:本年利润
可以吗?

徐阿富老师 解答

2020-01-15 07:48

你好,以前规定是做营业外收入的,现在都是冲减管理费用的。你这样做也无妨

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