送心意

朴老师

职称会计师

2020-01-15 10:26

你好,可以相抵的哦

白茶 追问

2020-01-15 10:43

那后期开票,票面金额和账面金额就会不一致了,那报税又怎么处理呢?

朴老师 解答

2020-01-15 11:02

你开票还是按照原收入来开,只不过是抵了

白茶 追问

2020-01-15 11:06

按照合同金额来开?

白茶 追问

2020-01-15 11:07

你说的抵了是什么意思?是说报税的时候一样的抵减吗?

朴老师 解答

2020-01-15 11:16

就是安置款与工程款相抵

白茶 追问

2020-01-15 11:16

这个我知道

白茶 追问

2020-01-15 11:16

我问的意思是开票金额是抵减过后的金额吗?

朴老师 解答

2020-01-15 11:17

你这个虽然相抵了,但是你开票还是得做的

白茶 追问

2020-01-15 11:17

不好意思,老师,没明白

朴老师 解答

2020-01-15 11:20

你开票还是按照相抵之前的金额来开票的

白茶 追问

2020-01-15 11:21

哦,就是做账的时候主营业务收入是减去安置款后得金额对吗?

朴老师 解答

2020-01-15 11:22

不是,不减安置款的哦

白茶 追问

2020-01-15 11:22

白茶 追问

2020-01-15 11:23

那到时候专项款这个科目相反的科目是什么呢?

朴老师 解答

2020-01-15 11:39

专项款的相反科目?

白茶 追问

2020-01-15 11:41

不能一直让余额挂着吧,老师

朴老师 解答

2020-01-15 11:51

用那个资本公积来冲

白茶 追问

2020-01-15 11:51

好的,谢谢

白茶 追问

2020-01-15 11:52

那老师,在是报税的时候怎么处理呢?

朴老师 解答

2020-01-15 11:52

这个不交所得税的哦

白茶 追问

2020-01-15 11:53

增值税呢?

朴老师 解答

2020-01-15 12:02

不交,专项应付款不交增值税

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相关问题讨论
你好,可以相抵的哦
2020-01-15 10:26:37
您好!如果没有支出就继续挂着。
2017-02-17 11:23:19
你好,需要结转到其他收益科目,专项应付款才可以冲平
2019-09-02 13:34:37
同学你好,专项应付款是单独的一个科目,是负债类科目;
2020-09-14 09:05:38
还有这个会计科目的,只是这个科目的余额在资产负债表中并入长期应付款列示
2018-12-17 13:17:49
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