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Bonnie
于2016-04-25 10:08 发布 1541次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-04-25 10:15
1、付款单位签发银行承兑汇票时:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付票据——某某供应商,这样吗
Bonnie 追问
2016-04-25 10:16
1、付款单位签发银行承兑汇票时:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付票据——某某供应商,这样吗2、付款方,商业汇票到期支付票款时:借:应付票据——银行承兑汇票/商业承况汇票; 贷:银行存款,请问是这样吗
2016-04-25 11:27
计提社保费、住房公积金(不要附件):借:销售费用-社会保险费(单位)600 住房公积金(单位)100贷:应付职工薪酬 – 社会保险费(单位)600应付职工薪酬 – 住房公积金(单位)1002、支付社保费、住房公积金、(转付9-10月社会保险费)(银行回单和社保网上打印单据)借:应付职工薪酬 – 社会保险费(单位)600– 住房公积金(单位)100其他应付款 – 社会保险费(代扣代缴的个人承担)100住房公积金 (代扣代缴的个人承担)100 贷:银行存款9003计提工资:借:销售费用-职工薪酬40000(不要附件)贷:应付职工薪酬-工资400004、发放:(工资表,应付的计提;实际支付的为库存现金支出)借:应付职工薪酬-工资40000 贷:应交税费-个人所得税 60 其他应付款-员工社保款100 住房公积金100 库存现金-人民币 39740,或银行存款请问这先交社保,后发工资的分录是这样的吗?有没有错误。
邹老师 解答
2016-04-25 10:10
应付票据明细科目一般根据收款单位名称设置
2016-04-25 10:32
是的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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Bonnie 追问
2016-04-25 10:16
Bonnie 追问
2016-04-25 11:27
邹老师 解答
2016-04-25 10:10
邹老师 解答
2016-04-25 10:32