送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-16 10:46

借以前年度损益调整 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

maize老师 解答

2020-01-16 10:47

最好是反结账做12月账上,参与2019年汇算清缴,不要跨年发票,

钟婉茹 追问

2020-01-16 10:48

那有些员工有预借款   然后2020年才拿19年的发票来补,这个又怎么做好哦

maize老师 解答

2020-01-16 10:54

给员工说下,大致有那些,你先做2019年12月账上,后续发票到冲掉按发票做,

maize老师 解答

2020-01-16 10:55

要不就规定跨年汇算清缴2月或者是3月之前不再报销2019年的,年报可以和之前季报不一样

钟婉茹 追问

2020-01-16 10:55

之前员工借结款的科目我这样做的
借  其他应收款   贷   银行存款
现在拿到2019年的发票 不知道该怎么做了

maize老师 解答

2020-01-16 11:00

你做2019年12月账上,借xx费用 贷其他应收款

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相关问题讨论
借以前年度损益调整 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2020-01-16 10:46:37
可以报销 具体看你当单位财务制度
2018-12-28 15:16:45
你好! 可以的
2019-01-22 14:00:37
你好 可以在20年报销,按你单位财务制度执行
2020-01-13 08:46:39
这个要是做费用对损益有影响就不行,金额大做固定资产,后续折旧摊销可以税前扣除,2019年需要做以前年度损益调整
2020-01-17 15:30:54
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