送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-01-16 10:59

您好
1月份开出来的发票,实际上是12月份的费用票吗

希惜 追问

2020-01-16 10:59

是的

希惜 追问

2020-01-16 11:08

怎么处理呢

宸宸老师 解答

2020-01-16 11:31

您好,那您12月的时候可以暂估费用

借:费用类科目
贷:应付账款——暂估

等发票到以后先“红冲”这笔分录,
再根据发票做蓝字分录
借:费用类科目
贷:应付账款

希惜 追问

2020-01-16 11:34

为啥不用预提费用呢?

宸宸老师 解答

2020-01-16 11:40

您好,因为 预提费用 这个科目已经取消了。暂估费用其实也是一个意思

希惜 追问

2020-01-16 11:41

好的,明白

宸宸老师 解答

2020-01-16 11:41

祝您工作顺利,麻烦五星好评

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