2019年6月因为没有收到发票,所以暂估了72000的成本,现在确定发票收不回来了,请问根据之前的分录,现在分录需要怎么做?老师可以把具体的科目写出来不?
Dwinding
于2020-01-16 11:15 发布 785次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-01-16 11:19
你们要冲回这个钱啊,借“应付账款---暂估 贷:以前年度损益调整
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你们要冲回这个钱啊,借“应付账款---暂估 贷:以前年度损益调整
2020-01-16 11:19:22
你这个不打算做成本么,那不入账吧
2019-10-07 16:51:55
计入管理费用就行了
2021-09-08 13:56:40
您好,录入以前年度损溢调整
2019-07-17 09:31:19
你好,今年收到去年的成本发票,是存货的发票,还是直接计入主营业务成本的?
2023-05-11 14:35:43
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