假设增值税税负2%,本期销售收入10万,那么需要纳增值税2000元,销项税额13000,需要认证进项税额11000,该公司有13税率的进项发票,又有3和6税率的,请问3和6税率对应的税额可以计算在11000里吗?还是只能13税率的进项11000?
常常喜乐
于2020-01-16 20:08 发布 1145次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

你好,应当是用销项税额,而不是收入
2016-12-23 11:02:44

这个是可以算出你要取得多少进项税额的发票
2021-11-30 16:57:26

您好!那是不含税金额。
2017-06-12 13:51:21

你好,这里是税额11000,不论税率,只看可以抵扣的进项税额11000
2020-01-16 20:28:01

你好,如果固定资产取得的是专票,是要计入这个公式核算的
2018-10-23 18:37:49
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