老师,请教下:2018年有一笔待认证转进项,少做了一些数据,然后做到了2019年1月份。是不是按照以下分录来做呢?1、借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
岁月静好
于2020-01-17 10:21 发布 666次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,补交企业所得税是这样处理的
2018-04-17 09:23:50
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这个分录是正确的了,你期初做的是借方,这个是贷方,刚好平了
2018-08-14 15:03:05
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你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
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你好,你现在还能反结账修改吗?
2023-04-03 20:45:18
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您好,那就是,借 :利润分配-未分配利 贷 :本年利润
2023-04-03 20:41:42
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