老师您好,购买方公司必须要求产品名称一致,我公司让供货商补了一些进项发票,如何冲账,这发票相当于空开。怎么能把应付账款账冲平?
Lili
于2020-01-17 14:02 发布 709次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-17 14:03
你这个增加应付账款,那对应库存商品也需要增加,要不不是告诉税局你是虚开么
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你这个增加应付账款,那对应库存商品也需要增加,要不不是告诉税局你是虚开么
2020-01-17 14:03:46
没有进项发票的话那么会计上该怎么做账还是怎么做账,就把你实际付出去给供应商的钱计入商品成本,贷银行存款,结转收入的时候一起结转成本,只不过这部分成本在所得税汇算的时候要进行纳税调增就是,因为没有发票。
2020-03-24 22:28:52
进项税额抵扣是以发票为准,只要取得发票,认证就能抵扣,客户付款问题还需要及时催收,他们是应该付款的
2018-09-29 17:28:39
你好,是什么情况导致的付款与对方开具发票不一致呢?
2019-11-25 16:43:16
看后期还有没有业务,如果有业务,让对方少开点就好了。
2018-08-30 14:44:38
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