送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-18 11:32

您好
收款的时候
借:银行存款
贷:应收账款
支付材料款
借:应付账款
贷:银行存款

坚强的薯片 追问

2020-01-18 11:39

您好!老师,已经支付的这个不能直接做到“工程施工—材料费”这个里面吗?贷:银行存款。这样可以吗?

bamboo老师 解答

2020-01-18 11:52

请问您收到发票了么

坚强的薯片 追问

2020-01-18 15:56

收到了,老师

bamboo老师 解答

2020-01-18 16:14

那可以按您说的这样账务处理

坚强的薯片 追问

2020-01-18 16:21

那请问老师,收到工程款是不是 借:银行存款 贷:主营业务收入。这样对不?

bamboo老师 解答

2020-01-18 16:36

借 银行存款
贷 预收账款(应收账款)
开具发票
借:应收账款(预收账款)
贷 主营业务收入
贷 应交税费~应交增值税~销项税额

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您好 收款的时候 借:银行存款 贷:应收账款 支付材料款 借:应付账款 贷:银行存款
2020-01-18 11:32:38
你好了 借 原材料20000元%2B2600 贷银行存款 
2021-06-04 10:16:11
借原材料,贷应付账款暂估款,这个支付做借应付账款供应商 贷银行,这样,回来发票,借原材料,负数 贷应付账款暂估款 负数, 借原材料 进项税额 贷应付账款供应商,领用做借工程施工,贷原材料
2020-10-13 22:14:13
借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 贷:银行存款
2024-01-05 11:02:22
需要做进项税额转出: 借:工程施工 贷:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-08-10 16:26:39
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