送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-18 15:16

您好
借:管理费用等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款

康乃馨 追问

2020-01-18 15:21

这是外账还是做内账

康乃馨 追问

2020-01-18 15:22

应付和应付已冲销,再挂个应付吗

bamboo老师 解答

2020-01-18 15:24

这是外帐的会计分录

康乃馨 追问

2020-01-18 15:25

再挂个应付账款以后冲销

bamboo老师 解答

2020-01-18 16:17

您前面应付账款在借方 现在收到发票在贷方 已经冲销了啊

康乃馨 追问

2020-01-19 07:23

上年期初余额在贷方已挂账了啊

bamboo老师 解答

2020-01-19 07:25

那您期初贷方已经挂账是已经收到了发票么

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2020-01-18 15:16:13
你这个是啥业务,具体是啥,买的啥么,
2020-01-18 16:02:28
你好,税款为什么要做转出呢
2016-07-13 11:03:21
您好,收到款时,借:银行存款,9000元,贷;预收账款,9000元。对方拉走货后,借;预收账款,6000元,贷;主营业务收入,6000元减去税金,应交税费-应交增值税,6000*增值税率/(1+增值税率)。
2017-06-29 19:02:37
你好,这个月取得发票,借;库存商品等科目,贷;应付账款
2019-06-29 15:22:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...