送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-18 15:17

您好
请问上个月怎么写的分录

sherry 追问

2020-01-19 14:04

没有写

bamboo老师 解答

2020-01-19 14:09

您上个月收到发票没有做账务处理么

sherry 追问

2020-01-19 14:11

没有

bamboo老师 解答

2020-01-19 14:15

借:管理费用等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款等

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你好,不能抵扣进项税,计入借管理费用—业务招待费。应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款等,然后借管理费用-业务招待费贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-04-07 01:53:13
您好 请问上个月怎么写的分录
2020-01-18 15:17:33
认证抵扣的做进项税处理,正常按发票入账。对于没有抵扣的进项税计入”应交税费——应交增值税(待认证进项税额)“科目处理,正常按发票入账。 下月认证后 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2019-10-19 21:25:13
你好,是什么原因抵扣不了
2016-10-10 09:19:20
你好,按照13%缴纳税费,谁销售谁缴纳
2020-05-25 07:47:56
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