送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-18 18:14

你好,您的应付款分录,是借:应付账款   贷:银行存款么?

慈祥的金鱼 追问

2020-01-18 18:17

立红老师 解答

2020-01-18 18:18

你好,如果费用发票到了,分录,借:相关费用(比如管理费用)贷:应付账款

慈祥的金鱼 追问

2020-01-18 18:18

次年怎样做分录比较好呢

慈祥的金鱼 追问

2020-01-18 18:20

问题是已经跨年了,发票是上一年开出的普票。

立红老师 解答

2020-01-18 18:24

你好,计入20年的费用,然后在汇算时在税前扣除就可以。

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相关问题讨论
你好,您的应付款分录,是借:应付账款 贷:银行存款么?
2020-01-18 18:14:59
你好!预收账款科目下核算
2019-09-19 16:31:58
你好,你是支付了吗?
2019-06-07 11:30:29
吧不需要支付的应付账款,转营业外收入,借:应付账款 501316.4 贷:银行存款 500000,营业外收入 1316.4
2018-11-16 11:03:00
您好,那需要补入账,那就需要做对应的库存商品增加
2019-01-31 10:22:37
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