送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-25 16:36

(1)付款单位向银行申请取得银行本票时:借:其他货币资金——银行本票存款 ; 贷:银行存款
 (2)付款单位支付银行本票时: 借:借:原材料; 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他货币资金——银行本票存款 (3)收款单位收到银行本票,送交开户银行办理转账收款时:借:银行存款; 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,请问本票是这样作的吗

Bonnie 追问

2016-04-25 17:13

(1)收款单位在办妥托收手续后,根据银行盖章退回的回单联作会计分录如下:
借:应收账款 
 贷:有关科目是指什么科目,

Bonnie 追问

2016-04-25 18:18

请问保险先交(当月交),工资后发(要押一个月工资),用其他应付款(代扣代缴)
缴纳保险:借:管理费用——社会保险费用(附件银行回单)
销售费用——社会保险费用 
其他应付款(个人代扣代缴社保和住房公积金)
管理费用——住房公积金
销售费用——住房公积金 
应交税费——应交个人所得税 
贷:银行存款
计提:借:管理费用——工资, 贷: 应付职工薪酬——工资
支付:借: 应付职工薪酬——工资(附件是工资表)
贷:其他应付款——社会保险费(个人代扣代缴)
其他应付款——住房公积金(个人代扣代缴)
应交税费——应交个人所得税
银行存款
请问老师这样是正确的吗?

邹老师 解答

2016-04-25 16:04

借:银行存款; 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额
这个分录贷方不会出现应收账款

邹老师 解答

2016-04-25 16:42

是的

邹老师 解答

2016-04-25 17:42

借;银行存款     贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)

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