- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2020-01-19 15:06
你好,
借:银行存款 19985
财务费用或者管理费用 15
贷:主营业务收入
贷:应交税金—增值税
要看手续费的性质。
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你好,
借:银行存款 19985
财务费用或者管理费用 15
贷:主营业务收入
贷:应交税金—增值税
要看手续费的性质。
2020-01-19 15:06:13
你先做一笔收到汇票的人的钱的分录,凭证你们应该有吧
借:现金
贷:应收账款
然后给老板打个借条
借:其他应收款-老板
贷:现金
2018-04-28 15:01:50
你好,手续费作为财务费用入账。3月收到发票放在2月凭证后面即可
2022-03-04 19:21:08
同学你好
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票时
借:财务费用-手续费
贷:预付账款
或者你直接做财务费用,等发票到的时候再冲红做正确的,但是发票要在年度末开回来,不要跨年影响汇算清缴
2022-03-08 11:50:52
开票日期是2019年的还是2020年的
2020-06-03 11:07:35
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2020-01-19 15:11