您好!请问12月底成本暂估入账,但是发票确是2028年开具,按权责发生制来说,这个应该是12月的成本,但是现在开票有差异,但是不大,也就几分几毛,需要在12月里调整吗?1月的发票直接放到12月账期里有没有啥影响?
暗香·青浅
于2020-01-19 18:01 发布 987次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-01-19 18:20
如果你之前12月有做了预提,那么现在就红字冲回,然后按照正确的发票金额重新入账就好了,1月发票可以放在12月里。
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如果你之前12月有做了预提,那么现在就红字冲回,然后按照正确的发票金额重新入账就好了,1月发票可以放在12月里。
2020-01-19 18:20:35
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你如果商品销售出去了,可以暂估成本,收到发票,冲减暂估,然后吧发票确认为成本
2020-05-04 08:29:03
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暂估成本跨年调整入账需要根据年度内实际发生的经济事件,分析相关影响,对公司未来可能发生的金融事件进行预估,并根据财务报表和审计报告,确定暂估成本的相关计提调整。此外,为了准确的计算暂估成本的调整,还需要确认主观性内容,并记录财务会计判断,确保费用的准确记录。
2023-02-25 10:02:19
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同学您好,您是实际的,那就这样一直滚动着算
2021-06-28 21:57:08
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你现在没发票就不要调账,等有发票了再把以前的那笔冲掉,再做笔正数就行了。
2021-12-04 22:09:32
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宇飞老师 解答
2020-01-19 18:26
宇飞老师 解答
2020-01-19 18:27