- 送心意
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
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你这个是内账么,不是内账,那就做借营业外支出 贷银行
2019-11-21 09:58:22
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你好 是的 是这样来处理的
2019-11-11 11:53:16
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您好,本月缴纳的,月末先结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额转应交税费——未交增值税
2019-03-20 13:03:57
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是的,是这样账务处理的
2019-03-20 13:02:02
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你好 你本月缴纳和下月缴纳做一样的分录就可以 就是顺序不一样而已
2019-03-20 14:14:08
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