送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-20 09:35

你好,你想问的问题具体是?

wangvlti 追问

2020-01-20 09:35

应收账款不平老师的

邹老师 解答

2020-01-20 09:37

你好,应收账款没有规定期末余额必须是0的(平)
你这里应收账款是负数,应当把应收账款明细科目余额负数的调整到预收账款栏次填写才是的

wangvlti 追问

2020-01-20 09:39

老师报表是软件生成的,你的意思我手动改一下?

邹老师 解答

2020-01-20 09:40

你好,说明软件取数公式有问题,需要去修改报表的取数公式才是的

上传图片  
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2020-01-20 09:35:13
多了一个结转本年利润的 有利润的需要计提盈余公积,分红
2019-12-18 17:59:45
你好你们是盈利还是亏损的
2023-01-06 11:42:14
这个没有什么影响,补交后将个人部分扣回
2017-11-30 17:22:19
你好,您上面的处理是对的。
2019-12-12 21:17:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...