送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-01-20 14:49

你好,那他们怎么给你开具发票

王贤哲11417544 追问

2020-01-20 15:42

没有开发票,我们是个个体户,也没有那么正规

小惑老师 解答

2020-01-20 15:47

那要知道发票怎么开具 ,才能知道账务怎么处理

王贤哲11417544 追问

2020-01-20 16:04

我们不开发票

王贤哲11417544 追问

2020-01-20 16:05

能给解答一下吗老师,难道不开发票就做不了账了吗

小惑老师 解答

2020-01-20 16:15

这个要知道谁发生纳税义务,或者说具体卖货是你们帮总部卖,他们给你提成?

王贤哲11417544 追问

2020-01-20 16:18

对,我们就是帮总部卖,他们给我们返30%

小惑老师 解答

2020-01-20 16:19

那你们就按照收到佣金确认收入
借:银行存款
贷:主营业务收入
销项税额

王贤哲11417544 追问

2020-01-20 16:19

我想知道我们付给他们的款要怎么记账,他们返回的提成其实就是我们的收入了

小惑老师 解答

2020-01-20 16:20

我想知道我们付给他们的款要怎么记账?你们付款给他?因为什么付款

王贤哲11417544 追问

2020-01-20 16:21

我们卖的所有钱要先打给他们,然后他们返给我们提成

小惑老师 解答

2020-01-20 16:22

收款时
借银行存款
贷:其他应付款
借;其他应付款
贷银行存款

王贤哲11417544 追问

2020-01-20 16:25

其实我觉得是我们付款时候就要知道能收回来多少,而收回来的就是收入,借其他应付款100贷银行存款100
借应收账款30贷主营业务收入30
等收提成款时,借银行存款30贷应收账款30

王贤哲11417544 追问

2020-01-20 16:25

对不对

小惑老师 解答

2020-01-20 16:26

你这样处理没有确认税金

王贤哲11417544 追问

2020-01-20 16:26

我们是内账

小惑老师 解答

2020-01-20 16:52

噢,那您的处理就没有问题了

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你好,那他们怎么给你开具发票
2020-01-20 14:49:01
你好!内账还是外账?
2018-09-05 16:32:54
您好!你账红字冲减之前付款收货的凭证。 然后再补一笔支付预付款的凭证就好了
2018-12-18 14:56:06
你好,学员,代收款 借银行存款 贷其他应付款
2022-03-24 12:21:49
你好,需要韩国总部把钱退回来或者先挂往来,年底做分红
2020-07-15 14:37:12
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