送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-01-20 16:23

借管理费用
制造费用
应交税费-进项税额
贷应付账款
借应付账款贷银行存款

小芒果 追问

2020-01-20 16:25

老师 这样做就算完了是吧 不用摊销或者做其他的分录了是吧

暖暖老师 解答

2020-01-20 16:26

是的,不用做其他的分录了

小芒果 追问

2020-01-20 16:34

老师 我们是一家月子中心 不借管理费用 或者制造费用。借:主营业务成本-水电气费 这样做可以嘛

暖暖老师 解答

2020-01-20 16:36

可以的,属于成本的直接做成本

小芒果 追问

2020-01-20 16:41

老师 如果不是这种后交费 是当月就交本月产生的费用的话还要通过应付账款科目嘛

暖暖老师 解答

2020-01-20 16:42

是的,都要通过应付走一下的

小芒果 追问

2020-01-20 16:45

老师 像这种业务为啥都要通过应付科目走一下啊?

暖暖老师 解答

2020-01-20 16:47

为了核算这个应付账款科目

小芒果 追问

2020-01-20 16:48

老师 一般什么业务才需要通过应付科目走一下的

暖暖老师 解答

2020-01-20 16:50

采购原料款只要就是这个业务

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相关问题讨论
借管理费用 制造费用 应交税费-进项税额 贷应付账款 借应付账款贷银行存款
2020-01-20 16:23:57
你好 12月份的时候,借:预付账款,贷:银行存款等科目 1月份的时候,借:以前年度损益调整等科目,贷:预付账款 
2022-01-04 08:47:54
您好 借:预付账款 贷:银行存款
2019-06-12 09:32:19
支出 借:预付账款 500 贷:银行存款/库存现金 500 收到发票 借:管理费用 300 贷:预付账款 300 这个不涉及现金/银行存款业务,出纳的话,是不用做账的
2020-01-17 08:55:58
直接按出纳的金额入账处理,如果是挂账的话,直接将0.01元转营业外收入
2020-02-07 16:01:22
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