老师 您好 我们公司之前支付电费的时候出纳没有做账 19年年底(12月)才把所有的电费发票拿回来 一共有10多万 现在我改怎么做账啊
小芒果
于2020-01-20 16:22 发布 736次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-01-20 16:23
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2020-01-20 16:23:57
你好
12月份的时候,借:预付账款,贷:银行存款等科目
1月份的时候,借:以前年度损益调整等科目,贷:预付账款
2022-01-04 08:47:54
您好
借:预付账款
贷:银行存款
2019-06-12 09:32:19
支出 借:预付账款 500 贷:银行存款/库存现金 500
收到发票 借:管理费用 300 贷:预付账款 300 这个不涉及现金/银行存款业务,出纳的话,是不用做账的
2020-01-17 08:55:58
直接按出纳的金额入账处理,如果是挂账的话,直接将0.01元转营业外收入
2020-02-07 16:01:22
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