老师 您好 我们公司之前支付电费的时候出纳没有做账 19年年底(12月)才把所有的电费发票拿回来 一共有10多万 现在我改怎么做账啊
小芒果
于2020-01-20 16:22 发布 781次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-01-20 16:23
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2020-01-20 16:23:57

你好
12月份的时候,借:预付账款,贷:银行存款等科目
1月份的时候,借:以前年度损益调整等科目,贷:预付账款
2022-01-04 08:47:54

您好
借:预付账款
贷:银行存款
2019-06-12 09:32:19

支出 借:预付账款 500 贷:银行存款/库存现金 500
收到发票 借:管理费用 300 贷:预付账款 300 这个不涉及现金/银行存款业务,出纳的话,是不用做账的
2020-01-17 08:55:58

借管理费用办公费
贷银行存款,
下个月收到了,发票
借其他应付款
贷管理费用
借管理费用贷其他应付款,
2022-11-09 20:23:27
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