老师,您好,我这边是大型超市,然后我们与供应商对账支付货款,对账应付货款金额是24972.4。实际收到商品金额24972.4。其中扣掉返点749 促销管理费 100 节庆赞助费 2500 条码费 4000 商品保险500 实际支付给对方17048 ,收到对方开的增值税专用发票含税金额17048 不含税金额15086.73 税额1961.27 。这笔业务这么处理合适吗?
灵巧的花生
于2020-01-21 14:55 发布 920次浏览



- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-01-21 15:17
借:库存商品 15086.73
应交税费-应交增值随(进项税额) 1961.27
贷:银行存款 17048
借:管理费用 7100(促销管理费 100 节庆赞助费 2500 条码费 4000 商品保险500 )
贷:银行存款:7100(如果之前已经支付计其他应收款)
相关问题讨论

填哪个都可以的,你自己选择,但是打印出来默认的都是不含税。
2022-11-14 10:50:13

你好,这样说就是不含税
2020-06-14 12:38:41

你好, 对的,你的理解是正确的
2020-07-25 21:50:27

你好,是按不含税的
2016-10-23 09:28:45

借原材料20万,
应交税费、应交增值税销项20万乘以13%
贷应付账款22.6万
2022-12-23 10:38:46
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