建筑施工企业,底下有两个公司甲和乙,员工小刘是在甲公司发放工资的,现在挂在乙公司底下的某个项目C结算,老板要求把员工小刘的工资要算在C项目上,现在涉及到两个公司的业务,那我现在要怎么做账才对,之前在甲公司发放工资时是直接做借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保 贷:银行存款 现在是要做内账的
古渣渣
于2020-01-22 11:23 发布 1164次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-01-22 12:05
你好,你现在是问内账怎么做对吧?可以按小刘的工资冲减a公司的应付职工薪酬和相关的费用。再b公司重新补做做。
相关问题讨论

你好,你现在是问内账怎么做对吧?可以按小刘的工资冲减a公司的应付职工薪酬和相关的费用。再b公司重新补做做。
2020-01-22 12:05:35

您好,如果工程竣工了,一般来说,工程施工和工程结算,就应该对冲了,这两个科目在结算清楚,开完发票后,应该对冲处理的。
2018-04-29 15:14:44

如果是临用工人员的工资呢?要计入哪里呀?
2016-05-06 11:40:26

借:工程施工-人工费 贷:应付职工薪酬
2016-05-06 11:15:53

同学你好,一般情况下,应付职工薪酬不列示所有员工的工资明细,可以采用其他应付款来列示,或者备查账来列示。
2023-09-19 18:46:12
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