送心意

玲老师

职称会计师

2020-01-22 12:17

你好,是同一个客户的应付和预收 吗 ?

红山果果 追问

2020-01-22 12:18

是同一个客户的应付和预付

玲老师 解答

2020-01-22 12:24

现一个客户的往来科目可以对冲  借应付账款70000贷预付账款 70000

红山果果 追问

2020-01-22 12:35

银行存款怎么体现出来呢

玲老师 解答

2020-01-22 12:37

借银行存款 贷 应付账款(这个科目是贷方红字余额,实际是预付的意思 )

玲老师 解答

2020-01-22 12:39

上面的 分录 的金额笔误了   现一个客户的往来科目可以对冲 借应付账款10000贷预付账款 10000

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相关问题讨论
你好。是想都用一个科目使用对吗。应付账款是贷方余额吧
2019-03-24 18:57:23
你好 是同一个客户的话 你可以这样做的 是
2019-07-19 13:44:50
你好,是同一个客户的应付和预收 吗 ?
2020-01-22 12:17:12
应付账款期末余额为贷方,反映企业应付未付的款项.借方余额就是预付账款.
2019-04-08 20:40:29
您好 对应付账款期末借方余额作重分类调整 调整分录的借方是写预付账款
2019-12-22 17:05:26
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