老师,您好。我的应付账款有贷方红色8万,是发生了退货,预付账款有贷方余额10000.现在收回了70000.请问老师这个分录该如何做才是正确
红山果果
于2020-01-22 12:15 发布 755次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-01-22 12:17
你好,是同一个客户的应付和预收 吗 ?
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你好。是想都用一个科目使用对吗。应付账款是贷方余额吧
2019-03-24 18:57:23

你好,是同一个客户的应付和预收 吗 ?
2020-01-22 12:17:12

余额为负数怎么理解呀老师?
2019-04-09 09:35:45

你好 是同一个客户的话 你可以这样做的 是
2019-07-19 13:44:50

您好
对应付账款期末借方余额作重分类调整
调整分录的借方是写预付账款
2019-12-22 17:05:26
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