送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-22 14:57

可以的,财务上有一种术语叫做重分类,就是这样的

会计学习专用账号 追问

2020-01-22 15:05

应收账款借方可以调到应付账款借方吗

王超老师 解答

2020-01-22 15:07

不可以直接调整的
比如,应收账款某一明细科目期末出现贷方余额,这时应将它重分类到预收账款当中。同理,应付账款某一明细科目期末出现借方余额,这时应将它重分类到预付账款当中。

会计学习专用账号 追问

2020-01-22 15:09

我应收账款贷方没有余额,应收账款借方没有余额这样情况怎么办,税务局说往来余额太大

会计学习专用账号 追问

2020-01-22 15:10

我应收账款贷方没有余额,应付账款借方没有余额,这样情况怎么办,税务局说往来余额太大

王超老师 解答

2020-01-22 15:11

你可以看一下应收账款的明细账,里面有负数的,调整到应付账款的贷方

会计学习专用账号 追问

2020-01-22 15:13

问题是没有负数

王超老师 解答

2020-01-22 15:26

那么是不能调整的,你应收账款那么大,是要向对方要钱的啊。税务局对此有疑问是正常的

会计学习专用账号 追问

2020-01-22 15:50

谢谢

王超老师 解答

2020-01-22 15:51

当然,如果你应付账款有相对应的公司,是可以直接相抵的

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相关问题讨论
您好,具体明细需要看您的二级科目或供应商或科目余额表
2019-08-13 11:44:01
如果是这样的情况,那么在应收账款里面设置“其他”
2020-04-21 16:05:02
没有别的么,这个你别的都盘点完 么,这个不平需要建账输入到未分配利润下面
2019-11-15 17:25:22
预收帐款余额在借方记载应收账款 预收帐款在贷方的录到预收帐款 应付账款的借方记在预付账款
2019-03-15 14:35:36
需要保证会计信息的连续性,还是按他的录入期初,然后根据实际有的余额调整。
2019-03-08 17:37:06
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