老师请问我是接人家账的科目余额表也是什么科目显示有数据就照般在对应的科目建账录入数据对吧,比如应收有就在应收,预收有就在预收照搬
友好的白猫
于2021-10-25 18:13 发布 676次浏览
- 送心意
Helen老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-10-25 18:15
同学好
是这样的,按原科目录入
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您好,具体明细需要看您的二级科目或供应商或科目余额表
2019-08-13 11:44:01
如果是这样的情况,那么在应收账款里面设置“其他”
2020-04-21 16:05:02
没有别的么,这个你别的都盘点完 么,这个不平需要建账输入到未分配利润下面
2019-11-15 17:25:22
预收帐款余额在借方记载应收账款
预收帐款在贷方的录到预收帐款
应付账款的借方记在预付账款
2019-03-15 14:35:36
需要保证会计信息的连续性,还是按他的录入期初,然后根据实际有的余额调整。
2019-03-08 17:37:06
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友好的白猫 追问
2021-10-25 18:23
Helen老师 解答
2021-10-25 21:04