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灵巧的花生
于2020-01-23 09:28 发布 924次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-01-23 09:29
你扣的这个1000,你是暂时放在你这个应付职工薪酬的贷方余额里面,后面你在支付的时候就减少应付职工薪酬。
灵巧的花生 追问
2020-01-23 09:37
嗯嗯,但是我之前没有做计提,这个要怎么处理啊?我直接做了借:管理费用-工资4000 贷银行存款 4000
陈诗晗老师 解答
2020-01-23 10:02
你需要计提啊,你之前没有,具体现在也要补计提处理啊。
2020-01-24 08:33
那具体分录怎么做呢,老师
2020-01-24 09:08
借,管理费用贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬贷,银行存款你的分录应该是这样
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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2020-01-23 09:37
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2020-01-23 10:02
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2020-01-24 09:08