送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-01-23 09:29

你扣的这个1000,你是暂时放在你这个应付职工薪酬的贷方余额里面,后面你在支付的时候就减少应付职工薪酬。

灵巧的花生 追问

2020-01-23 09:37

嗯嗯,但是我之前没有做计提,这个要怎么处理啊?我直接做了借:管理费用-工资4000 贷银行存款 4000

陈诗晗老师 解答

2020-01-23 10:02

你需要计提啊,你之前没有,具体现在也要补计提处理啊。

灵巧的花生 追问

2020-01-24 08:33

那具体分录怎么做呢,老师

陈诗晗老师 解答

2020-01-24 09:08

借,管理费用
贷,应付职工薪酬
借,应付职工薪酬
贷,银行存款
你的分录应该是这样

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