送心意

文老师

职称中级职称

2020-02-01 17:42

您好,您具体是什么情况,是您挂靠别人还是别人挂靠在您的公司

Z.C.Y 追问

2020-02-01 18:25

别人挂靠在我公司

文老师 解答

2020-02-01 20:47

那您公司需要按您公司的实际业务来做账务处理,和挂靠方可以挂其他应付或其他应收款

Z.C.Y 追问

2020-02-01 23:17

我和挂靠方是用的应付账款–内部往来–挂靠方?没有用其他应付款可以吗?

文老师 解答

2020-02-02 11:03

应付帐款的,一般死用于货款的,他给您开材料的发票吗

Z.C.Y 追问

2020-02-02 12:38

我给挂靠人的资金往来用的应付账款–内部往来,这样可以吗?

文老师 解答

2020-02-02 13:19

这是不太合适的,不应该是应付账款,应付账款是属于货款的

Z.C.Y 追问

2020-02-02 13:27

那用其他应付款–内部往来吗?假如用其他应付款,我公司付款给挂靠人,然后他暂时没有提供发票,也用其他应付款–内部往来–挂靠人吗?

文老师 解答

2020-02-02 13:50

如果以后会给你提供发票的,可以用应付账款或预付账款

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相关问题讨论
您好,您具体是什么情况,是您挂靠别人还是别人挂靠在您的公司
2020-02-01 17:42:11
你好,分项目核算就可以了,二级科目是项目的名字
2020-06-01 16:35:07
人家挂靠你们吗 那你需要做成自己的业务 医药公司给你开发票你做成本给他们打款
2022-11-16 20:14:34
你好: 具体先沟通好谁负担社保,如果别人辅导,直接计入往来。 建议按照自己的员工计提(与自己员工一样),毕竟挂靠是不太合法的。 把对方打过来的钱,冲减管理费用。
2020-12-05 10:22:15
您好,科目正常处理,只是在相关科目下设置部门辅助核算区分就可以
2022-03-06 10:27:46
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