老师2019年9月付了一笔19.5万的设计费,但对方永远不给开发票,九月做3号凭证摘要付设计费。借,管理费用--开办费--设计费19.5万,贷,银行存款19.5万,十月份我又做九月3号凭证冲红分录,借,管理费用--开办费--设计费 负19.5万,借,银行存款 19.5万,因为对方永远不给我发票,我9月份的帐做错了,10月做了个红冲分录,又做了个别的分录,10月做的红冲和另一个分录我截图发过去了。借,其他应收款--陈19.5万,贷,银行存款19.5万,请问九月份3号凭证和10月份的冲红分录凭证,10月的其他应收款凭证后面分别附什么附件资料
白雪
于2020-02-01 18:21 发布 756次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-01 18:41
不需要,你汇算清缴填写纳税调整表中其他中调增就可以,实际发生不需要冲掉
相关问题讨论

您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41

你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58

可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11

您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04

不管咋交都需要计提,按截图做
2020-06-02 17:56:37
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maize老师 解答
2020-02-01 18:42