送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-09 16:42

你好,
7号:借:管理费用/办公费2332.12 贷:银行存款 2332.12
8号:借:银行存款 2332.12        贷:其他应付款 2332.12
9号:借:其他应付款 2332.12     贷:银行存款2332.12

追问

2020-04-09 16:51

好的 谢谢老师,是因为这笔退回来的管理费本身就是应该要付的管理,所以入其他应付款,这样子理解吗?还是因为对方为个人(江淑君),所以用其他应付款,不是公司的原因

路老师 解答

2020-04-09 17:03

如果是供应商往来单位,要挂应付账款,如果是不常发生的零星支出,一般挂其他应付款

上传图片  
相关问题讨论
您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41
你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58
可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11
您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04
不管咋交都需要计提,按截图做
2020-06-02 17:56:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...