- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,就一起并到应付职工薪酬里面核算就好了,相当于这个人有证书多给工资
2020-02-02 15:50:52
借:管理费用 贷:其他应付款
2016-12-09 13:53:23
你好
借管理费用工资/社保
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款
借应付职工薪酬社保
其他应付款
贷银行存款
2021-10-27 13:38:34
你好 2019年1月1日开始社保也改由税局征收,后面社保信息和个税信息会互通,名单不一致,到时候有被税局查账的风险。所以这样的建议是按自己员工来处理 做工资表缴纳个税和社保
2019-07-12 12:26:36
你好 借管理费用-证书使用费贷银行存款。 汇算调整
2020-08-05 18:08:38
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