老师,比如2019年产生了一项费用,款已经付了,发票在2020年开,当时支付时借其他应收款,贷银行,我收到发票时做借费用贷其他应收,这样做对吗,这是属于是跨期费用吗,如果是跨期费用我汇算清缴的时候需要调整吗?
无奈的鱼
于2020-02-02 16:27 发布 1405次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-02-02 16:28
借,以前年度损益调整
贷,其他应付款
借,未分配利润
贷,以前年度损益调整
相关问题讨论

借,以前年度损益调整
贷,其他应付款
借,未分配利润
贷,以前年度损益调整
2020-02-02 16:28:13

可以的。
2017-12-09 09:07:59

可以的。
2017-12-09 09:07:52

同学你好
1.汇总申报就行了做合并报表然后汇总申报
2.按照申报个税的工资填写
2021-04-19 17:18:49

同学你好
这个都会查的
2024-04-15 12:31:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
无奈的鱼 追问
2020-02-02 16:31
无奈的鱼 追问
2020-02-02 16:32
无奈的鱼 追问
2020-02-02 16:37
陈诗晗老师 解答
2020-02-02 17:03
无奈的鱼 追问
2020-02-02 17:05
陈诗晗老师 解答
2020-02-02 17:35