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邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-26 16:26

不用做账务处理,结转以后年度抵扣就是了

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相关问题讨论
不用做账务处理,结转以后年度抵扣就是了
2016-04-26 16:26:46
你好,只在汇算清缴时申报表上体现,账面不用做账
2020-05-14 03:58:41
您好 如果研发费用已经发生 可以先暂估入账 借:其他应付款 贷;库存现金 借:研发支出-费用化(资本化)支出 贷:其他应付款-暂估
2019-10-23 15:36:17
有专账分项目核算的
2017-12-29 20:18:30
可以的啊
2018-01-03 17:59:58
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