送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-07 13:41

你好,可以在建账前和对方核对账目,找到原因,然后按实数入账

独特的黄豆 追问

2020-02-07 13:43

那按实数入账,会导致期初数和上年末期末数对不上,影响财务报表呢?

立红老师 解答

2020-02-07 13:46

你好,如果这样,我们可以先按账上的数过账,然后找原因处理,这样不会影响报表的年初。

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相关问题讨论
这是会计科目重分类问题,对于资产负债表中的应收账款,应填列的数据是:应收账款明细科目中的借方余额的全部属于应收账款的范围,预收账款明细科目的借方余额部分也是属于应收账款填列的范围,上述两项数据加总后,再减去根据应收账款计提的坏账准备数据,最终数据是资产负债表中填的应收账款的金额。 其他问题类似
2017-05-24 20:49:56
你好,这个在贷方怎么填 你是指应收账款明细,预收账款明细都是在贷方余额的意思?
2021-04-09 18:37:34
预收账款贷方就是看应收明细的贷方和预收明细的贷方余额。
2021-04-09 17:46:53
因为应收账款和其他应收款都有可能面临计提减值准备的,而且报表上这两个项目都是以净额列示的,所以是需要减去计提的坏账准备的。一般企业很少会涉及坏账准备的。 月报也要进行科目重分类的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-29 15:04:27
你好,这个有余额需要输入,明细科目余额累计金额需等于应收账款一级科目 需要
2021-05-21 19:30:57
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