#提问#老师您好 我想问下 上个月计算抵扣部分的进项税我算多了 这个月要冲回来计入费用 应交税费的明细二三级科目用哪个?是上个月应交税费科目做负数还是用进项税转出?
my sunshine
于2020-02-10 09:45 发布 689次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-02-10 09:45
你好 只是账上做多了吗 报表填写的对吗 ?
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同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
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是的,就是进项税额减少了,借:成本费用
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-11-28 20:17:06
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月末应该是没有余额的 要结转到未交增值税科目
2019-03-05 12:00:51
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你好 只是账上做多了吗 报表填写的对吗 ?
2020-02-10 09:45:58
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你好,进项转出借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税,这个就可以做平。
2020-06-19 15:46:22
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