送心意

玲老师

职称会计师

2020-02-10 09:45

你好  只是账上做多了吗  报表填写的对吗  ?

my sunshine 追问

2020-02-10 09:47

嗯 账上做多了 表上按正确的做填的

玲老师 解答

2020-02-10 09:49

把账上多做的红冲了就可以。

my sunshine 追问

2020-02-10 10:48

应交税费直接按原科目做负数?

玲老师 解答

2020-02-10 10:51

你好是的,原来的分录 不变金额负数

my sunshine 追问

2020-02-10 11:11

好的 谢谢老师

玲老师 解答

2020-02-10 11:19

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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相关问题讨论
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
是的,就是进项税额减少了,借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-11-28 20:17:06
月末应该是没有余额的 要结转到未交增值税科目
2019-03-05 12:00:51
你好 只是账上做多了吗 报表填写的对吗 ?
2020-02-10 09:45:58
你好,进项转出借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税,这个就可以做平。
2020-06-19 15:46:22
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