老师,如,2019年3月,购入办公用品,未开票300元,以收据入账。我在小本上记录了。2019年6月,发票回来了,但是,2019年3月人凭证已装订好,并且,如果把这个6月开的发票插入3月份的账里,这个可以的吗?日期不好呀。实际工作中,是怎么处理的?谢谢老师。
朱
于2020-02-10 10:09 发布 564次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-10 10:10
可以的,这个没有差额可以直接贴后面,可以后面取得发票回来贴后面
相关问题讨论
可以的,这个没有差额可以直接贴后面,可以后面取得发票回来贴后面
2020-02-10 10:10:15
做管理费用-办公费贷银行存款,你们这个发票和收据说的是一个业务吗?
2018-11-16 10:44:02
你好,外账是需要按规定取得发票才可以入账抵扣的
如果你把收据入账,汇算清缴是需要按规定予以调整的
2018-03-20 10:27:33
你好,快递费的需要取得发票,其他的都是可以的
2016-12-26 15:05:17
入账可以 但是不可以税前扣除
2018-12-04 16:39:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
朱 追问
2020-02-10 10:15
maize老师 解答
2020-02-10 10:16
朱 追问
2020-02-10 10:31
maize老师 解答
2020-02-10 10:31