- 送心意
龙枫老师
职称: 注册会计师,国际税收协会会员
2020-02-10 16:20
对于跨月的作废发票,其账务处理呢如下:
1、红字发票会计分录:
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费---应交增值税(销项税额)(红字)
2、开具正确的发票会计分录:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费---应交增值税(销项税额)
相关问题讨论
你好,不需要做分录就是了
2017-09-22 11:18:44
发票作废不用做分录,它是把发票作废,没有会计业务。
2018-11-08 10:40:28
你好,不用的,自己留存好了就行。
2022-01-11 08:50:13
你好当月发票作废不做账
跨月发票作废的分录 是红冲 冲当期收入
2021-10-28 14:53:28
你好,不需要做冲红的。
2020-07-14 10:13:26
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