送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-02-13 10:55

你好,借 预付账款   贷  银行存款     收到发票时   管理费用   贷 预付账款

哈利璐 追问

2020-02-13 10:56

好的 请问老师,次月收到的发票就单独放在次月凭证里就行了吗

汪晨老师 解答

2020-02-13 11:06

你好,是的,单独放到次月凭证就可以。

哈利璐 追问

2020-02-13 11:34

再请问下老师,充值的电话费是员工借款去交的 这个分录怎么做呢?

汪晨老师 解答

2020-02-13 11:39

你好,借  其他应收款   贷  银行存款

哈利璐 追问

2020-02-13 11:40

那收到发票以后就这么冲吗 借 管理费用 贷 其他应收款 对吗

汪晨老师 解答

2020-02-13 11:41

你好,是的,分录正确的。

哈利璐 追问

2020-02-13 11:43

好的 谢谢老师

汪晨老师 解答

2020-02-13 11:45

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
你好,借 预付账款 贷 银行存款 收到发票时 管理费用 贷 预付账款
2020-02-13 10:55:53
您好!借预付账款 贷银行存款 如果金额不大直接计入 借:工程施工—合同成本—施工间接费 贷:现金
2017-04-20 09:01:07
借;银行存款 贷;其他应付款
2016-09-26 09:23:04
你好,摘要可以是预交电话费 借;预付账款 贷;银行存款等科目
2016-08-29 10:12:07
借:预付账款--预交水电费 贷:库存现金等
2019-09-19 09:01:02
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