老师,你好,我想咨询一下,上年度我把固定资产误记入 问
你好,同学,当时的分录怎样做的? 答
老师,我们是制造业,然后购入多层板计入什么科目,主 问
你好,买来木板 个体户给你加工 他给你开加工费 答
店里的备用金是两万,实收了38000,后续费用22000,想 问
什么时候能回答我这个问题,急需回答 答
自己农业公司种植的脐橙销售了 需要交税吗? 问
你好,自产自销,可以不用交。 答
老师,外销钱汇入是阿里平台的,国外个人汇给阿里的, 问
你好,你应该直接开给你客户。 答

请问,企业可以用预收账款支付应付职工薪酬吗
答: 你说是收到预收款发工资吗,这个是可以,
老师您帮我看一看这笔分录什么意思啊?借应付职工薪酬--应付工资,贷应收账款,贷应付职工薪酬--养老,应付职工薪酬--医疗,应付职工薪酬--失业,应交税费--应交个人所得税,老师这道题为什么借应付职工薪酬又贷应付职工薪酬呢?为什么贷应收账款呢?
答: 这笔分录是错误的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司要注销了,怕税务查账的话,账上挂着的应付职工薪酬,应付账款啊,预收账款这些要怎么处理会比较没有风险啊
答: 预收账款一般挂一年就要转收入。你如果不想有税务麻烦,金额也不大,你斟情看要不要直接转收入算了。
老师,刚接账,有笔账是这样的,借:管理费用-职工薪酬 63500元,贷:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:其他应付款-借款 这笔账有什么问题吗?
这个是我11月的报表,就是应付职工薪酬这一块,年底是要把工资结清的,现在账上没有多少钱,但12月的应收账款有80多万,我要怎么做呢?
这个是我11月的报表,就是应付职工薪酬这一块,年底是要把工资结清的,现在账上没有多少钱,但12月的应收账款有80多万,我要怎么做呢?
这个是我11月的报表,就是应付职工薪酬这一块,年底是要把工资结清的,现在账上没有多少钱,但12月的应收账款有80多万,我要怎么做呢?


冷飞 追问
2020-02-13 14:31
冷飞 追问
2020-02-13 14:33
maize老师 解答
2020-02-13 14:34
冷飞 追问
2020-02-13 14:36
maize老师 解答
2020-02-13 14:39
冷飞 追问
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maize老师 解答
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冷飞 追问
2020-02-13 14:43
maize老师 解答
2020-02-13 14:55