老师,如果公司员工经申请同意未向公司借款,自己垫钱购买了电脑、材料以及其他发生的招待费差旅费油费快递费办公费等费用,在当月末拿着发票来报销,但当月因一定原因未能报销,决定下个月支付报销款,于是对这些未报销的所有款项在当月都统一挂账,计入应付账款-报销,并做以下分录对吗: 借:固定资产/原材料/管理费用/销售费用等 贷:应付账款-报销
Sunshineone
于2020-02-14 07:50 发布 873次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-14 07:52
做其他应付款比较好,这个
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做其他应付款比较好,这个
2020-02-14 07:52:32
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你金额只有2350,建议直接计入管理费用,不用通过固定资产,文件只是规定不超过500万的资产成本可以一次性税前扣除,但是账面你作为固定资产核算,还是要分期折旧的,没有一次性折旧的折旧方式
2019-05-24 15:41:00
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您好,调整暂估原值和多计提折旧
2022-07-21 06:10:56
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您好,指的是你们公司的各个部门。比如财务部这些
2020-02-25 13:24:55
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你好,是的,是这样的
2022-05-06 15:44:10
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maize老师 解答
2020-02-14 07:54