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木子
于2020-02-14 10:07 发布 3207次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-02-14 10:07
如果说已经投入使用,你现在按你实际投入的成本结转到固定资产后面,收到发票如果说有差额在进行调整。
木子 追问
2020-02-14 10:08
怎么做会计分录呢
2020-02-14 10:10
如果按实际成本转入固定资产,那不就得减少预付账款吗
陈诗晗老师 解答
2020-02-14 10:12
借,固定资产贷,在建工程哪里来的预付款呀?你是直接从在建工程转到固定资产,你的预付款也是在建工程去抵消。
2020-02-14 10:13
现在不是在建工程金额不对吗
有一部分预付账款没有发票
2020-02-14 10:23
现在这边预付账款全部转到你的在建工程。在建工程转固定资产发票来了,如果说金额有差异,再做调整。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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