送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-14 15:47

你好 10月你做暂估入库  借库存商品-暂估贷银行存款    销售后做借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税   11月收到发票先红冲暂估分录  借银行存款贷库存商品-暂估   在根据发票如果你是一般纳税人收到专票的娿做借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税  贷银行存款

rian 追问

2020-02-14 15:52

我们是小规模,11月份做红冲的分录是不是借:银行存款  贷:库存商品-暂估  ?然后再做一笔正确分录,是借:库存商品  贷:银行存款吗?

meizi老师 解答

2020-02-14 15:54

你好 嗯 是的 小规模的话 就是这样来做的   然后你收到发票检查下你的成本 是否与你当时销售的成本一致  是否有差异 。

rian 追问

2020-02-14 15:54

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-02-14 15:55

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

rian 追问

2020-02-14 16:10

销售后结转成本呢?是要在11月份购买商品的发票到了才结转商品吗?还是在10月份就要结转?要怎么写分录?

meizi老师 解答

2020-02-14 16:12

你好 你不是在10月已经销售了吗 那么你做了收入 当月也得对应结转成本的。 借主营业务成本 贷库存商品  11月收到发票 如果没有差额 就不管他  不会在结转成本的。 因为你10月结转了

rian 追问

2020-02-14 16:12

好的,谢谢哈

meizi老师 解答

2020-02-14 16:14

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

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